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相似文献
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1.
王馥铭 《人民公安》2006,(19):11-11
一听说发布审计公告。那么毫无疑问.又是一连串千万上亿的大数字扑面而采。审计署发布2006年第5号审计公告了,公布42个部门单位2005年度预算执行审计结果.多种违规操作被通报:国家体育总局体育基金管理中心撞用2787万彩票资金去炒股.而且是以本单位员工名叉开设了13个账户:北京铁路局动用铁路资金1.64亿元建设别墅式酒店:信息产业部下属单位截留办公用房租金收入1.42亿元;国家林业局有个管理中心挪用5.67亿……(据9月12日《新京报》)  相似文献   

2.
去年被点名的国家体育总局动用中国奥委会资金问题尚未落实整改.今年又审计出体彩发行等新的问题。水利部几年前因大量挤占挪用专项资金等问题被曝光,今年的审计报告又指出水利部及下属7个流域机构仍滞留资金13.85亿元的问题。有的部委去年被公开点名后,这次审计仍查出违规违纪问题。  相似文献   

3.
“透明”是一个具有阳光般质感的词语。公开是透明的前提, 满足公众的知情权是透明的目的。2004年掀起的“审计风暴”有望给 2005年的中国带来一股阳光般明朗的“透明”之风。据报道, 2004年 12月国务院常务会议听取了 2003年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的汇报。会议指出, 国务院高度重视审计查出问题的处理和整改工作, 多次强调要坚决纠正存在的问题并切实加以整改, 一定要给全国人大和人民群众一个认真负责、实事求是的答复。会议强调, 对 2004年审计查出问题的整改工作要继续抓紧落实。该收缴的款项要尽快收…  相似文献   

4.
《人大论坛》2007,(8):42-42
十届全国人大常委会第二十八次会议6月29日下午完成各项议程后在人民大会堂闭会。在6月27日的会议上,审计长李金华向全国人大常委会报告了2006年度中央预算和其他财政收支的审计情况。他说,审计发现烟草局、教育部等19个部门存在预算不细化、不完整和批复不及时等问题,存在“问题”资金190.03亿元。在6月29日下午的会议上,经表决,通过了《中华人民共和国劳动合同法》,  相似文献   

5.
察己今 《政协天地》2008,(12):61-61
据新京报10月18日载,国家审计署法制司副司长彭华彰16日在清华大学法学院演讲时透露,2006年至今年8月,审计机关共审计近31万个单位,查出违规问题金额7739亿元。他表示,审计整改工作的外部环境有待进一步改善。少数被审计单位主观上不够配合,整改不彻底,造成一方面被审单位屡审屡犯,一方面审计部门又屡犯屡审。一些地方的党委、人大、政府对审计整改工  相似文献   

6.
“省直9部门共查出违规问题资金2.93亿元;11个重点项目违法分包、层层转包工程资金12.13亿元;14所院校共违规收费3.95亿元;专项资金滞留、挤占挪用过亿元……”3个多月前,省十届人大常委会决定将省审计厅提交的2004年度“审计清单”向社会公布(见本刊2005年第9期《年度审计再敲  相似文献   

7.
《时事资料手册》2007,(1):60-62
2006年11月23日,审计署发布2006年第6号审计结果公告,公布了对29个省区市、5个计划单列市的企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金和失业保险基金的审计结果。审计结果显示:从时间上看,1999年以前发生的违规资金为23.47亿元.大多涉及基金安全和完整的问题。一些地方出于保险基金保值增值的需要,出借和投资了,一部分基金:有些社保机构动用保险基金购建了办公用房或其他房产.等等。2000年后发生的违规资金47.88亿元,多数属于管理不规范问题。一些地方将本应在财政预算中安排的支出.在保险基金中列支:一些企业困改制等原因,资金周转困难,地方政府向这些企业出借了保险基金,等等。从违规主体上看,包括社会保险经办机构、财政部门、地方政府、劳动保障部门、税务机关等多个部门。  相似文献   

8.
胡士俊 《辽宁人大》2006,(12):21-21
盘锦市五届人大常委会第九次会议通过了《盘锦市市级预算执行和其他财政财务收支审计监督办法》(以下简称《办法》)。《办法》针对盘锦市近年来预算执行和其他财政财务收支审计出现的新情况,对市级预算执行和其他财政财务收支审计的内容、方式、审计结果公告等作出了明确规定:一是明确了审计监督的主要内容。规定市级预算执行审计主要审查预算编制、批复、调整情况,预算资金拨付情况,预算收入征收、缴纳情况,以及市级各部门预算执行等情况。其他财政财务收支审计主要审查市财政部门对下级人民政府专项资金的拨付、办理结算情况,各有关单位非预算资金、财政有偿使用资金的管理使用情况,以及市级各部门年度决算和重点工程项目决算情况,并要求审计机关对部门年终决算实行审签制度。  相似文献   

9.
《山东人大工作》2010,(2):61-61
据《新疆人大》报道,浙江省审计厅负责人在浙江省十一届人大常委会第十三次会议上报告全省2008年度审计查出违规金额近130亿元等内容,被人大常委会全文提供给新闻单位。  相似文献   

10.
“截至2006年10月底,全省共纠正违纪违规问题资金20.74亿元,其中已上缴财政各项资金6亿元,按规定下拨滞留欠拨的资金6.02亿元,归还各类被挤占挪用  相似文献   

11.
数字     
184.4亿元 《人民日报》记者近日从内蒙古审计厅获悉:内蒙古去年对14名盟市厅局级领导干部进行任期经济责任审计,审计查出各种违法违规资金184.4亿元,移送纪委等有关部门处理案件线索11起。这次审计的14名盟市厅局级领导中,盟市长2名、厅局长6名、事业单位领导人员4名、国有企业领导人员2名。  相似文献   

12.
2005年,浙江省各级审计机关认真贯彻落实科学发展观,根据省委提出的“干在实处、走在前列”的要求,求真务实,开拓创新,积极开展共产党员先进性教育,各项工作取得了明显成效。据统计,1至11月份全省共完成审计单位3609个,完成年度计划的109.4%。查出违规金额77.58亿元,管理不规范金额260.91亿元、损失浪费金额1.09亿元、应交财政金额16.45亿元、应减少财政拨款或补贴3.42亿元。归还原渠道资金8.03亿元,应调帐处理金额21.70亿元,应自行纠正金额216.41亿元;向司法、纪检机关移送案件和事项  相似文献   

13.
审计署日前发布的2005年第1号审计结果公告显示,云南省大姚地震救灾资金被挤占挪用4111万元。目前,违规问题已基本得到纠正,有关责任人分别受到党纪、政纪处分。2003年,云南大姚相继发生了里氏6.2级、6.1级地震。地震发生后,云南省各级政府和有关部门共接收救灾资金36662万元。  相似文献   

14.
《时事资料手册》2007,(4):28-29
6月27日,在十届全国人大常委会第二十八次会议上,受国务院委托,审计署审计长李金华报告了2006年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。审计表明,中央部门及其所属单位的预算管理仍存在一些问题。共审计56个中央部门,延伸审计56个中央部门,延伸审计434个二级预算单位,发现部门本级存在的问题金额348.53亿元,主要有:  相似文献   

15.
《时事资料手册》2007,(3):105-106
3月26日,审计署发布2007年第2号审计结果公告,公布了对34个高等级公路项目建设管理及投资效益情况的审计结果。此次审计的34个高等级公路项目建设总里程5324公里,概算总投资1662亿元,  相似文献   

16.
<正>审计结果公告[2014]21号根据《中华人民共和国审计法》的规定,2013年2月至4月,济南市审计局对济南市农业局(以下简称市农业局)2012年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:一、基本情况2012年,市财政局批复市农业局预算总收入6506.29万元;市农业局年度内追加预算资金2141.30万元,实际到位资金8639.64  相似文献   

17.
8月19日,国家2007年审计报告正式出炉。报告显示,中央53个部门,审计出违规资金293亿元,部门所属单位存在问题金额170.7亿元,20多个单位被点名。到此,备受人们关注的由原审计长李金华掀起的“审计风暴”能否延续已经水落石出,应该说新任审计长仅半年的刘家义交上的第一份答卷还是令人比较满意的,而且在某些方面有所突破,呈现出一些新特点。  相似文献   

18.
《时事资料手册》2005,(4):25-25
根据《中华人民共和国审计法》等法律法规的规定.审计署对2004年度中央预算管理情况、体育总局等38个中央部门2004年度预算执行情况和国家开发投资公司等10户中央企业原领导人任期经济责任进行了审计.统一组织对部分高校和医院财务收支、科技经费、水利建设资金、重点流域水污染防治资金、  相似文献   

19.
“党中央、国务院高度重视审计整改工作。习近平总书记多次作出重要指示批示,要求被审计单位承担起审计整改的主体责任,主要负责人要尽好责抓到位,严格落实审计整改要求。”2021年12月21日,在十三届全国人大常委会第三十二次会议上,受国务院委托,审计署审计长侯凯作国务院关于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告时如是说。  相似文献   

20.
审计干部队伍的能力的高低,决定着审计能力的强弱。根据这一工作思路,广西柳州市审计局高度重视以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以提升干部能力为抓手,在提升审计干部“查核问题、分析问题、计算机应用、严格管理”等四种能力方面下功夫,有力地提高了干部队伍的特殊能力,推动审计工作不断创新突破,审计数量和质量屡创历史新高,全市审计机关共完成审计项目677个,查出违规金额6.01亿元,管理不规范金额46.2亿元,上交财政金额1.54亿元。荣获了审计学会全国先进、全区审计机关“五型四好”创建活动先进集体、全区审计执法先进集体、全区首届计算机模拟项目竞赛一等奖等20多项。  相似文献   

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