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内控不严引发挪用案 审计锐眼追回财政款——浙江象山县审计查处挪用公款案纪实
作者单位:浙江省审计厅
摘    要:2005年5月,浙江省象山县审计局在对某镇财政财务收支审计中,查出该镇原财政所长党员干部骆某利用职务之便,长期挪用公款19万元、涉案总金额35万元的经济案件。目前,骆某和有关责任人已受到法律和党纪、政纪的制裁与处理。盘存现金查出端倪审计人员在对该镇政府进点审计前,进行了广泛的审前调查,初步测评其内控制度,确定先从内部会计控制制度着手,第一招便是现金盘点。经盘存现金发现,该镇存在财政、镇政府本级及所属公司均由一人担任出纳,单位没有购置保险箱的事实,而出纳处未入账“白条”较多,且多数未经镇长签字。针对这一情况,审计组当即…

关 键 词:财政财务收支审计  挪用公款案  审计查处  象山县  浙江省  内控  纪实  党员干部  经济案件
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