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浅谈加强铁路企业内部控制审计
引用本文:
申蕾.浅谈加强铁路企业内部控制审计[J].理论学习与探索,2010(1):55-56.
作者姓名:
申蕾
作者单位:
昆明铁路局审计处,云南,昆明,650011
摘 要:
本文通过对铁路企业加强内部控制审计的现实意义、内部控制的现状和局限性的分析,阐述了加强和完善铁路企业内部控制审计的对策。
关 键 词:
铁路企业
内部控制
审计
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