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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
信用社内部控制制度是农村信用社长期经营实践的结晶,是进行现代化管理的客观要求和可靠保证。由于诸多原因,目前农村信用社内部控制仍存在许多不足,面临一些新的问题,主要反映在: 内部控制意识淡薄。尽管农村信用社在过去几十年的业务经营中,建立了一系列相对完善、行之有效的内部控制制度,但部分信用社干部对内部控制重要性认识不足,许多制度不能落到实处, 弱化了业务操作过程的系统性、严密性和完整性, 留下事故隐患。  相似文献   

2.
基于湖南证监局下发的问卷调查,从建设情况和实施效果两方面对湖南辖区上市公司内部控制规范体系实施情况展开系统的调查研究。结果表明,建设情况方面,总体而言已基本构建公司的内部控制体系;实施效果方面,运用多层模糊综合评价法进行内部控制实施情况打分,发现湖南辖区上市公司总体处于满意水平,但五要素中"风险评估"、"信息与沟通"的极差和标准差很大,表现不稳定。同时中介机构对企业内部控制建设与实施的作用是有限的。因此,上市公司内部控制的建设与实施应该是公司自身规范化发展的需求,也是上市公司监管的重点。  相似文献   

3.
构建我国内部控制法律法规体系的思路与建议   总被引:1,自引:0,他引:1  
内部控制制度的实施离不开法律法规的支持。我国当前涉及内部控制的法规以部门规章为主,来源单一,数量偏低,涉及内容还主要围绕会计问题展开,这些都严重制约了我国内部控制制度的进一步推广和实施。美国是世界上有关内部控制法律框架制定与实施较完善的国家,在分析美国涉及内部控制的法律框架的基础上,提出进一步完善我国有关内部控制法律法规体系的路径选择。  相似文献   

4.
发行审核制度是证券监管的核心与基础,它的安排如何决定着证券市场的繁荣与发展。笔者认为,目前我国证券发行审核制度存在不可回避的缺陷,应该引起足够的重视。其一,目前我国证券一级市场高市盈率的状况相当普遍。根据中国证监会《股票发行定价分析报告指引》,目前股票发行时,在总股本一定的情况下,每股的发行价格与市盈率直接相关。但由于市盈率取决于公司的盈利  相似文献   

5.
项继云 《前沿》2013,(12):93-94
随着我国经济的不断发展,国内市场对基础性资源的消耗也越来越大,尤其是石油化工企业,其自身业务投资规模巨大、资产总量庞大,且资金成本高、成本结构复杂等因素决定了石化企业成本财务核算的特殊性与重要性.现代企业生产成本是企业经济效益的决定性因素,如何有效确认并控制其生产成本对于提高石化企业市场竞争力具有至关重要的作用.然而,就目前我国石化企业的成本控制现状来看,还存在诸多的问题,尤其是会计确认及计量以及财务核算内容方面还不完善,生产成本的会计核算信息与基础信息也难以做到准确无误,如何保障石化企业生产成本信息的准确、真实,有效控制企业内部生产经营成本,是石化企业财务管理工作的重难点所在.  相似文献   

6.
王晨 《青年论坛》2008,(5):99-103
内部控制制度是为满足现代企业、事业单位以及其他有关组织的组织、业务和管理目标的需要而设计的。内部控制只能为管理人员达到其目的提供一定的帮助,并不能提供绝对的保证。本文指出我国会计信息质量与内部控制制度的现状并对其原因进行分析。在此基础上,针对我国企业内部控制存在的问题,提出完善企业内部控制制度从而提高会计信息质量的途径。  相似文献   

7.
《电子政务》2008,(3):314-316
一、业务需求背景 珠海市政府大院计算机网络中心机房是目前市政务网络的中心机房,其各方面的条件已不能满足现有业务的需求,尤其是在资源整合方面,与现有需求有较大差距.  相似文献   

8.
罗曦  刘建 《民主与法制》2014,(31):26-27
近年来,在司法实践中,不断发现有典当公司开展“放贷”业务,而关于典当公司开展“放贷”业务是否构成犯罪,则还充满争议。2007年上半年,甲集团相继注册成立了乙工贸和丙投资两家公司,再以这两家公司作为法人股东控股成立了丁典当有限公司。甲集团内部成立投融资事业部,该部人员和丙投资、丁典当的人员完全重合。开展业务时,先由业务人员以甲集团(或丙投资公司)身份承揽放贷业务,并在两公司内部进行报批审核。  相似文献   

9.
梁志强 《前沿》2012,(18):111-113
随着我国医疗卫生体制改革的深入展开,内部控制在公立医院的医院管理和监控系统中将会起着更加举足轻重的作用.为此我们就要进行医院文化建设,以医院文化软约束来控制员工的某些不正当的、损人利己的职业行为,提高内部控制的设计和运行的有效性.本文通过一个案例分析,探讨了医院内部控制与医院文化软约束的关系,并从这两方面提出相关建议,以提高内部控制的有效性.  相似文献   

10.
网络环境下,医院收费系统为我们提供了很多便利但也带来了内部控制不完善的问题。基于此本文结合COSO报告分析了医院内部控制出现的主要问题,并提出了完善医院业务收费内部控制的对策。  相似文献   

11.
《电子政务》2008,(4):314-316
一、业务需求背景   珠海市政府大院计算机网络中心机房是目前市政务网络的中心机房,其各方面的条件已不能满足现有业务的需求,尤其是在资源整合方面,与现有需求有较大差距.……  相似文献   

12.
由于入世后中国国际贸易量迅速跃升以及中国市场自身的特点,外资银行的表外业务在中国迅速发展。外资银行开展表外业务,具有选择高端客户、强化无机构扩张、利用非价格手段进行不公平竞争等特点,而外资银行表外业务还可能带来"伙伴风险"和"监管套利"以及信息披露障碍和风险集中变化等问题,对其监管面临难题。为此,中国应借鉴巴塞尔委员会《银行表外风险管理》,从现场监管和内部控制、合规性监管、信息披露与报告、并表监管和国际合作等方面完善相关规定。同时要规范表外业务收费标准,处理好表外业务监管与银行混业经营的关系。  相似文献   

13.
《干部人事月报》2014,(1):48-49
企业招聘顾问分两种:企业内部负责招聘的HR专业人员与企业外部的猎头顾问。无论是内部还是外部的人才招聘顾问,在为企业进行人才招聘时,必须关注与平衡两个终端的需求:一方面把握企业客户端的需求,这通常需要招聘顾问从企业所属行业、公司内部运营、部门业务运作以及岗位具体工作等方面分析;另一方面进行人才端的需求与评估,即招聘顾问主动联系人才、吸引人才,了解人才需求及初步评估人才与企业岗位胜任标准的匹配度。  相似文献   

14.
在社会发展对安全行业的现实需求、国内保安服务市场放开带来需求、市场细分带来的保安业务需求增量等社会、市场背景下,保安行业的发展速度和规模大大超过了以往水平,业务经营提供的服务范围也在不断拓宽,同时改制带来的国有、国有控股、集体、  相似文献   

15.
强化侦查权制约一直是我国刑事诉讼改革的重点和难点。公安机关的侦审一体化改革削弱了侦查权内部控制的力度,疏离了内外制约力量的配合,使侦查监督制度面临更沉重的压力。而审核式预审机制在实践中的兴起启示我们,预审作为我国侦查权内部制约的重要环节之一,在司法监督制约模式短期内难以实现的前提下,与检察院侦查监督制度进行"内外结合"...  相似文献   

16.
<正>为深入查找梳理宁夏回族自治区公安厅警察训练总队(以下简称总队)教育训练工作存在的问题和不足,准确了解民警培训需求,进一步提升教学针对性,逐步实现"以民警培训需求为导向"的培训目标,警察训练总队深入公安机关基层所队,针对民警培训需求和日常工作中需要加强培训的业务,展开了调研。同时设计了培训工作《2016年调查问卷》,为切实明确当前公安民警的培训需求获取了第一手资料。一、目前教育训练工作存在  相似文献   

17.
公示     
《两岸关系》2013,(2):50
经审核,《两岸关系》杂志社、《台湾工作通讯》杂志社7名记者严格按照《新闻记者证管理办法》等有关规定规范本社记者使用记者证,通过内部自律、社会监督的方式,不断提高本社记者的政治思想和业务工作素质,自觉维护新闻工作的崇高声誉和新闻工作者的良好形象,2012年全年没有违规行为。  相似文献   

18.
由于企业内部控制有着保证各项业务活动的有效进行、确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为及实现经营管理目标等功能,而当前我国企业在内部控制方面仍然存在制度缺乏、企业文化落后及员工素质较低等问题,因而完善企业内部控制体系对于我国企业的发展有着至关重要的作用。  相似文献   

19.
警方动态     
警方动态山东颁布实施《山东省公安机关内部执法监督暂行规定》。这个《规定》明确指出,各级公安法制部门是主管内部执法监督工作。的职能部门。凡公安机关起草或与其他部门合签的规范性文件均须经本级法制部门进行法律审核。法制部门在对案件审核时,如发现事实不清、证...  相似文献   

20.
一、企业内部控制设计的作用企业内部控制设计的主要作用:一是帮助管理层实现经营方针和目标;二是保护企业各项资产的安全和完整,防止资产流失;三是保证企业业务经营信息和财务会计资料的真实性和完整性。除此之外,保证企业内财务活动的合法性也是内部控制设计的目标。二、企业  相似文献   

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