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21.
审计测试是审计人员为达到审计目的 ,采用一定的方法对被审项目的部分内容进行试验 ,以获取审计证据 ,据以判断被审项目是否可以接受的一种审计程序。审计测试的演进与审计方法模式的改变有密切的联系。  相似文献   
22.
内部审计是强化企业内部财务控制、堵塞财务管理漏洞的一种企业内部约束机制,内部审计可提高企业管理水平和企业经济效益,内部审计可保护公共财产,实现国有资产的保值、增值,配合外部审计,完善我国审计监督体系。  相似文献   
23.
李富成 《法人》2006,(8):76-77
如何消除听证会的公信力危机?这需要有关方面在听证程序、信息公开制度、企业内部控制、社会保障制度改革作出多方面努力  相似文献   
24.
一、优化运行机制是实现现代化目标的重要保障 1、现代化建设的运行机制。事物的机制也称为机理,是指一个系统事物内部组织、内部要素之间相互作用的过程和方式。现代化建设的运行机制是指现代化建设的各个内部组织、内部要素之间的相互作用的过程和方式。  相似文献   
25.
环形闪光灯具有脱影功能,用于尸体解剖照相效果极佳。用于检验照相时,通过光比控制、多次控制等方法,可以更好地显现物证的细节及立体层次感。将环形闪光灯作为垂直同轴光、暗视场照明的光源,可以清晰提取微弱痕迹、手印。[编者按]  相似文献   
26.
从商业银行信贷风险控制的视野,《物权法》给银行业带来了诸多的利好,但同时也可能给银行业带来弊端,银行业需沉稳应对,寻求解决实际问题的有效路径,根据物权法的相关规定,修订和完善银行内部管理制度和业务操作流程,修订借款合同、担保合同等相关合同文本,切实控制法律风险。  相似文献   
27.
豫非典组字〔2 0 0 3〕 1 7号各市、县人民政府 ,省人民政府各部门 :随着全国非典型肺炎疫情得到有效控制 ,防治非典型肺炎取得显著成效。日前 ,世界卫生组织宣布从 6月 1 3日起解除河北、内蒙古、山西、天津等省份的旅游警告。 6月份我省防治非典型肺炎的主要任务已从紧急应对  相似文献   
28.
当前,随着市场经济的发展,建筑施工企业面临着激烈的市场竞争,实施项目的成本管理是企业生存和发展的基础和核心,企业能否在市场竞争中立于不败之地,关键在于企业能否为社会提供质量高、造价低的建筑产品。由此可见,项目的成本管理是项目施工管理的核心内容,项目的成本控制贯穿在工程建设自招投标阶段直到竣工验收的全过程中,它是企业全面成本管理的重要环节,必须在组织和控制措施上高度重视,以期达到提高企业经济效益的目的。  相似文献   
29.
国有企业内部控制环境问题研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
随着改革开放的不断深入,国有企业面临国际化的竞争环境,要在激烈的竞争中立于不败之地,就必须苦练内功,强化内部管理,加强内部控制内部控制是国有企业立足风险丛生的市场的保障,是可持续发展的根本保证。然而,从我国内部控制的理论研究和企业实践来看,内部控制都是一个薄弱环节。现实中,由于控制不力而导致的国有企业经营效率低下、会计舞弊现象层出不穷、财务报告及会计信息失真已成为国有企业的普遍现象。如何有效地进行内部控制是摆在国有企业面前急迫而沉重的课题。  相似文献   
30.
只知掩饰自身才能的局限.仍是远远不够的。你还必须善于掩饰你情绪的激动。  相似文献   
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