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101.
虎跃峰 《共产党人》2009,(13):35-36
权力运行内控机制是指通过建立一套科学、严密、有效的权力运行制约机制,使单位内部各部门之间及其工作人员所从事的活动既能按照工作流程顺畅、高效地运行,又能对其进行有效地监督和制约,从而尽可能地防止  相似文献   
102.
公安审计在公安队伍反腐倡廉常态化监督中发挥的作用日益突显。在推进队伍廉政建设中,公安审计应健全公安审计内控机制、加强公安专项经济活动审计、推进公安审计信息化共享平台建设、构建公安经济责任审计评价指标体系、完善公安监督部门沟通协作机制、完善公安审计结果运用机制。  相似文献   
103.
王娟  屈立峰 《先锋队》2011,(2):56-56
万荣县地税局为了全面落实《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》,加强党风廉政建设工作,注重健全内控机制建设,结合税收工作实际,设置了“五表三卡”监督平台。  相似文献   
104.
内部控制测试是一项长期持续性工作,规模大、范围广、要求高。科学、规范、高效的测试方法将会大大降低测试时间,节省人力资源,提高测试效率,减少测试成本。优化测试工作方案、运用测试技巧、充分调研、加强计算机辅助测试、规范操作、优化测试前的培训工作等,都是有效的内控测试方法。  相似文献   
105.
全面从严治党背景下,高校反腐必须强化制度建设。反腐败斗争应以预防为主,内控制度的实效性至关重要,传统的投入预算模式缺乏可计量性、相关性和可解释性,已经不再适应高校反腐新常态的发展之需。因此,新时期必须加强高校内控制度的深层变革:一是由传统的投入预算模式向现代绩效模式转变;二是由传统的科层组织形式向开发合作型组织形式转变。通过制度的整合创新,不断提升高校预防腐败的针对性与实效性,实现廉洁育校的价值理想。  相似文献   
106.
由于国家对东部地区经济发展的倾斜政策效应及其它历史原因,东西部乡镇企业发展之间存在较大差异。西部乡镇中小企业由于受诸多外部环境因素影响,导致了企业内控制度欠缺,从而使企业在发展中降低了经营效率,增大了经营风险,降低了信用度,出现融资难,现代管理制度难以有效推行,企业难以做大做强等问题。  相似文献   
107.
本文采用理论与现实相结合的方法 ,客观地分析了我国保险中介制度法律规范的现状及其存在的问题 ,并通过中外保险中介法律制度的比较研究 ,以我国国情为基础 ,提出应以保险中介专门法规为主 ,配套法规为辅的制度完善构思  相似文献   
108.
《今日中国论坛》2005,(9):65-66
2005年5月,浙江省象山县审计局在对某镇财政财务收支审计中,查出该镇原财政所长党员干部骆某利用职务之便,长期挪用公款19万元、涉案总金额35万元的经济案件。目前,骆某和有关责任人已受到法律和党纪、政纪的制裁与处理。盘存现金查出端倪审计人员在对该镇政府进点审计前,进行了广泛的审前调查,初步测评其内控制度,确定先从内部会计控制制度着手,第一招便是现金盘点。经盘存现金发现,该镇存在财政、镇政府本级及所属公司均由一人担任出纳,单位没有购置保险箱的事实,而出纳处未入账“白条”较多,且多数未经镇长签字。针对这一情况,审计组当即…  相似文献   
109.
近来商业银行案件呈多发态势,自年初中国银行哈尔滨河松街支行发生10亿元资金被盗大案以来,先后有山西和吉林等地银行要案被查处,3月16日,建行股份董事长张恩照因“个人原因”辞去董事长一职,使人们对中国银行业的内控系统和监管力度产生了怀疑。近日,记者就如何跳出银行业案件频发的怪圈,采访了中国银行业监督管理委员会主席助理车迎新。今日中国:中国银行业内控机制究竟存在哪些问题,银行的外部监管应如何对待?  相似文献   
110.
本文对国有商业银行分支机构操作风险进行了实证分析。归纳了操作风险的表现形式和产生原因;阐述了国有商业银行分支机构操作风险控制的现状、基本成效及存在问题;从内控建设、运行机制及企业风险文化的培育等方面对建设国有商业银行分支机构操作风险控制的长效机制进行探索。  相似文献   
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